维尔利集团怎么样?

总结分析l 2022年首次出现亏损,工程类业务大幅下滑,同时应收款项计提减值0.9亿元;子公司商誉减值计提1.7亿元。l 盈利能力工程及运营业务皆大幅下滑,新型业务节能业务大比例上......

维尔利集团怎么样

接下来具体说说

维尔利动保科技集团再获殊荣:畜牧领航企业、科技创新榜样企业!

12月9日-10日,由河北省畜牧兽医学会主办的第九届河北省畜牧兽医科技发展大会暨京津冀畜牧兽医科技协同发展培训会在省会石家庄隆重召开。

维尔利集团怎么样?

*务*参事、农业农村部原副部长于康震,中国畜牧兽医学会名誉理事长阎汉平,河北省政协委员、省农业农村厅原厅长王国发,河北省农业农村厅二级巡视员顾传学、冯雪领等省级领导、石家庄市农业农村局局长陈彦良,中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所所长兼党委书记张继瑜等领导专家共同参加会议。

维尔利集团怎么样?

维尔利动保科技集团作为第十届理事会副理事长单位应邀出席大会,集团总裁兼董事长郭永红等集团领导与优秀畜牧企业家和动保企业家朋友共同为畜牧兽医科技发展贡献智慧。

领航畜牧动保行业

维尔利动保科技集团凭借卓越的综合实力与在兽药领域的精研深耕,脱颖而出,荣获“领航畜牧业优秀企业”、“科技创新榜样企业”、“助力灾后防疫先进集体”荣誉称号并授牌。

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维尔利集团怎么样?

“领航畜牧业优秀企业”授牌

维尔利集团怎么样?

“科技创新榜样企业”授牌

“助力灾后防疫先进集体”授牌仪式

以科技赋能产品研发,以创新驱动行业发展。

凭借领先的科研实力,我集团研发的国家三类新兽药、省级高新技术产品瑞草晶华荣获“河北省畜牧兽医科技创新秀产品”荣誉,这既是对集团研发实力的肯定,同时也激励我们在赋能畜牧行业路上勇攀新高峰。

“科技创新优秀产品”授牌

基层技术员是链接动保企业与一线用户的重要桥梁,正是他们的兢兢业业、专业化服务使动保产品更加高效地应用于养殖业、提升养殖效益、降低养殖风险,我集团旗下维尔利品牌的张红波、维润普德品牌的栗志平凭借优秀的技能与职业素养脱颖而出,被授予“最美基层技术员”荣誉称号。

持续创新引领

深耕动保行业22载,维尔利动保科技集团顺应行业发展大势,始终坚持以科技创新为引领,整合资源,稳步前行,逐步完成企业智能化生产管控、数字化服务升级发展。

01 科技创新

作为河北省兽药三十强企业,2019年至今,维尔利动保科技集团先后成功搭建六大科技创新平台,聚焦基于未来发展的科技型新品研发,领航动保行业发展,提高核心竞争力!

02 智慧生产管控

2021年4月:集团中药研发生产专业基地七条国内领先的自动化生产线率先以95.8的高分通过新版兽药GMP验收;

2022年3月:ISO 9001质量管理体系、ISO 45001职业健康安全管理体系“双认证”证书顺利下发。

维尔利动保科技集团积极行动,主动打破国际壁垒,提升国际影响力,始终以更高的标准肩负起“保障动物机体健康,为人类食品安全保驾护航”的责任和使命,为国内动保全面实现智慧生产管控起到良好的示范作用,打造动保精品。

03 率先搭建AH360保障体系

360度全方位服务

精准聚焦动物大健康事业。

维尔利动保科技集团成功搭建AH360动物大健康保障体系,从企业运营管理、品牌营销、信息化建设、生物检测、全种属动物全生命周期健康养殖体系等维度精准赋能农牧行业。

为了更好地将AH360动物大健康保障体系和科研成果落地,维尔利依托科创中国平台,成功申报“科创中国”动物大健康专业科技服务团,与行业专家联合,积极主动推进畜牧养殖行业服务的创新发展!

率先发起“百城千场乡村振兴专项计划”活动,加大精准帮扶力度,打通健康养殖服务最后一公里!

守初心,谱新篇

赓续前行守初心,奋楫争先谱新篇!

维尔利环保集团2022年报分析

总结分析

l 2022年首次出现亏损,工程类业务大幅下滑,同时应收款项计提减值0.9亿元;子公司商誉减值计提1.7亿元。

l 盈利能力工程及运营业务皆大幅下滑,新型业务节能业务大比例上涨,但占比小,总体正向影响小。

l 应收账款及现金流压力皆大幅加大。

l 二代担任公司总裁,对公司来说也是一个新的开始。打造“技术+服务优势”,探索新型能源类业务二次增长曲线。

一、主营业务及结构

根据维尔利2022年年报,公司主要围绕 “城乡有机物废弃物资源化” “工业节能环保” 两大业务板块开展经营。乡有机物废弃物资源化主要包括垃圾渗滤液处理、湿垃圾处理、沼气及生物天然气业务;工业节能环保包括工业节能、油气回收及 VOCs 治理、工业废水业务等。具体细分行业占比数据没有。

2023年环保工程占比由55%大幅下降为28%,被动的,运营占比20%增加到36%,设备占比由13%增加到24%。

项目

营收比例

2023年

2022年

BOT项目运营

30%

21%

环保工程

28%

55%

环保设备

24%

13%

运营服务

16%

9%

其他

3%

2%

二、成长性分析

2022年公司实现营业收入同比下降 35%,主要由于环保工程收入同比下降 66%。原因包括跟踪的项目招投标延缓,整体新增订单落地低于预期,在手项目开工及执行进度延缓,重点项目执行进度及结算节点延缓等。 从近五年的数据看出,维尔利去年的巨额亏损是多年累计的,2019年以来公司营收、利润、净资产收益率持续下滑。

2022年利润大幅下滑, 一是应收款项计提减值0.9亿元;子公司商誉减值计提1.7亿元 。子公司维尔利能源主营节能减排服务业绩下滑原因包括业务上游工业客户开工率不足,新建项目未及时完工, 环保工程及设备业务上游客户新建项目减少;子公司杭能环境主要从事的沼气工程业务,业绩下滑包括相关政策落地及上游投资方项目规划建设滞缓影响,项目招投标量减少,沼气工程业务市场需求释放缓慢。

项目

2022/12/31

2021/12/31

2020/12/31

2019/12/31

营业收入(亿元)

20.85

31.53

32.03

27.31

同比 (%)

-34.98

-1.55

17.29

32.24

利润总额(亿元)

-5.03

1.86

4.11

3.66

同比 (%)

-353.42

-54.07

16.46

30.08

归母净利润 (亿元)

-4.5

1.86

3.57

3.17

同比(%)

-334.8

-47.87

12.82

36.3

扣非后归母净利润(亿元)

-4.66

1.59

3.02

2.99

同步(%)

-383.27

-47.25

0.97

37.84

净资产收益率(摊薄)

-11.71

4.25

8.36

8.13

同步(%)

-368.17

-49.11

2.85

26.56

三、盈利能力分析

总体毛利率下滑37%,工程60%的下滑,运营也有近50%的下滑,节能服务毛利率228%的增长,原因无法获知。

项目

毛利率

2023年

2022年

变动幅度

所有产品

17.18

27.4

-37%

BOT项目运营

15.33

29.68

-48%

环保工程

10.76

26.5

-59%

环保设备

28.48

33.17

-14%

运营服务

10.18

18.46

-45%

节能服务

62.02

18.91

228%

四、应收账款及现金质量分析

企业回款压力增大,应收账款与营业收入比值加大,账龄一年内应收账款占稍许增加。营业现金比率有30%的增长,继续观察。

2023年度

2022年度

变动幅度

应收账款余额与营业收入比值

70%

56%

14%

应收账款余额占总资产比例

15%

17%

-2%

账龄一年以内应收账款余额与营业收入比值

37%

33%

5%

净利润现金含量

-36%

175%

-211%

营业现金比率

121%

91%

30%

五、战略规划及未来重点工作

(1) 不断强化“环保技术解决方案 + 运营服务”的商业模式,努力打造“技术+服务”的差异化竞争优势;

(2) 在主营业务方面,公司将不断拓展巩固现有环保业务,积极开拓委托运营业务和售后服务业务,持续积累和扩大委托运营业务规模;

(3) 将借助公司原有业务积累的各项资源,继续探索新兴业务及能源业务领域,寻找公司第二增长曲线;

(4) 深化与央企、地方国资平台等具有较强实力的战略合作伙伴在业务拓展和资本运营等方面的合作,不断拓展各项核心业务。

(5) 继续依托数字化转型工作,借助数字化平台,提高集团内部资源配置效率,优化公司业务流程,实现精细化管理,提高公司的经营管理水平与盈利能力。

六、治理、人员变化

以上就是维尔利集团怎么样?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!

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